问题已解决

帮其他人代垫发的工资应该怎么入账啊,就是别人在我们这里走的账,后面还回来的时候是和项目的劳务费一起还回来的,开在了一张发票上,和劳务费加起来一次打过来的款。

84785041| 提问时间:2024 12/25 13:50
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你们如果是垫付的话,这个是支付的时候。借其他应收款贷,银行存款收回的时候做相反的凭证。
2024 12/25 13:51
84785041
2024 12/25 13:53
垫付的工人工资,后面还回来的时候和劳务费一起还的,成了我们的收入了,意思是本来这个项目欠我们劳务费30万,但是我们帮他垫付了三万的工人工资,后来就打给我们33万的劳务费,发票上开的是33万元的劳务费,这怎么做账
宋生老师
2024 12/25 13:56
你好,你如果是这种操作方式的话,就应该按照33万来确认收入。
84785041
2024 12/25 14:03
是啊,我收到33万做的是借银行存款贷主营收 应交税费,但是垫付的那三万工资应该怎么做啊
宋生老师
2024 12/25 14:05
你好,明白了,你的问题在这里。 你开了三十33万的发票,做33万的应收账款,然后将其中的3万块计入营业外支出,当做坏账收不到。
宋生老师
2024 12/25 14:05
垫资的3万,做银行存款收回。
84785041
2024 12/25 14:10
他把那3万开在发票里面了,有税的,有增值税,我没明白您说的
宋生老师
2024 12/25 14:11
你好,是这样子的。 这个你要说最正规的做法是你们只开30万的发票。你应该红字冲减之前的发票,然后按照30来开。
84785041
2024 12/25 14:18
代账公司那边直接开了33万的,我现在不知道怎么做账了,那边分两笔钱打过来的,一笔我们垫付的3万元工资,一笔30万的劳务费,但是代账公司给他们开了一张33万元的发票,我怎么做啊
宋生老师
2024 12/25 14:42
你好,你让他开红冲,然后再重新开
84785041
2024 12/25 14:46
但是老板让开33万的发票
宋生老师
2024 12/25 14:47
如果这个33万是变不了,那么就建议你借。银行存款33万。营业外支出3万,贷主营业务收入33万。其他应收款3万。
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