问题已解决
我公司去年是小规模纳税人,今年是一般纳税人,今年发现去年有一张发票金额开错了,今年红冲了发票,开具的发票税率是13%,申报税的时候怎么办
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13%里面填写
负数的发票,上面的税额/13%,填写到你的13%销售货物销售额负数里面
2024 12/25 21:22
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84784974 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 12/25 21:23
没懂是什么意思
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/25 21:25
因为没有1%的税率填写不了
需要在13%里面填写,让他税额是一样的销售额不一致。
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84784974 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 12/25 21:29
给我举个例子吧
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 12/25 21:43
负数发票
金额-100
税额-1
13%销售货物-1/13%➕其他的正数销售额填写