问题已解决
我们公司有外购物品,但是8月份入仓,9月才开票,那么做凭证的时候,入仓物品和发票就对不上,比如做9月份凭证,附的也是9月的回货物品,但是发票开的是8月份的物品内容,这个怎么处理呢?
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速问速答你好,需要对方按照入库单,也就是验收的货物品名 型号 数量等入库的
如果对方开的不一致需要退回发票让重新开具
2024 12/26 11:41
84785019
2024 12/26 11:42
不是物品对不上,是有一个时间差在里面
84785019
2024 12/26 11:42
就是8月份送的货,9月份才对账开票嘛
84785019
2024 12/26 11:43
那么做凭证的时候我应该按照发票填入仓单,还是按照实际?按实际的话,入仓单和发票就对不上,永远隔一个月
高辉老师
2024 12/26 11:46
按照实际的填写入库单,先暂估入库,然后再冲暂估,是不影响的
84785019
2024 12/26 11:48
那么那个入仓单是先附在那个暂估那里吗?第二个月冲了暂估,那么成品发票入账还需要附件吗?还是只需要发票就行?
高辉老师
2024 12/26 11:50
暂估的附入库单
冲暂估的用发票就可以
84785019
2024 12/26 11:51
冲暂估用发票,那么正式记账用什么附件呀?
84785019
2024 12/26 11:53
冲暂估不用附件行不行
高辉老师
2024 12/26 11:56
冲暂估和入库一般会做一张凭证,或者做两张凭证挨着,放到其中一个后边就可以
84785019
2024 12/26 11:57
嗯嗯 那就行 那发票我就放到入库后面了
高辉老师
2024 12/26 11:59
可以的,有疑问再沟通