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我现在要调整报表 其他应收 其他应付 相抵后的数额进到未分配利润里 但是我的资产负债表不平 还需要调啥
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速问速答你好,调整之前分别余额是多少?
2024 12/26 13:04
84784958
2024 12/26 13:33
这图片是我原先的财务报表 现在需要把画框的相抵后的金额放到未分配利润里 然后我的报表怎么能调整平呢 请问老师
郭老师
2024 12/26 13:34
借其他应付款10万,
贷其他应收款999660,
利润分配,未分配利润,10万-999660
你看下哪里不平?左右两边都是减少了10万。
84784958
2024 12/26 13:35
意思是99万这个数和10万这个数相抵后的89万放到未分配利润 其他应付和其他应收这两个就没有数据 这样调怎么能调平报表
郭老师
2024 12/26 13:37
这个应交税费,是什么原因?能退税吗?不能退税的话,借营业外支出,
贷应交税费
借实收资本,贷银行存款,36428.25,
剩下的就是实收资本和利润分配未分配利润。这两个借实收资本贷利润分配未分配利润。
84784958
2024 12/26 13:37
应该能退吧 这个属于我的进项税6%
郭老师
2024 12/26 13:39
你好,能退税的申请退税,借银行存款贷应交税费。
84784958
2024 12/26 13:52
你好 你能不能帮我调一下这个报表 我还是没调平
郭老师
2024 12/26 13:56
我上面给你写了,你还有哪一个不平你按照我上面的来不就行了,应该收费的,这个没法给你做,因为没有收到钱借其他应付款10万,
贷其他应收款999660,
利润分配,未分配利润,10万-999660
借实收资本,贷银行存款,36428.25,
借实收资本贷利润分配未分配利润2,000,000-3642 8.25
郭老师
2024 12/26 13:56
做完些,给我截图报表。应该是应交税费和未分配利润有余额,其他的没有了。
84784958
2024 12/26 14:02
你帮我看看吧 这个其他应收应付是要把这两个合并到另一个公司去
郭老师
2024 12/26 14:03
借其他应付款10万,
贷其他应收款999660,
利润分配,未分配利润,10万-999660
再确定一下,你做的是这个吗?
郭老师
2024 12/26 14:04
未分配利润是-106377 5.9➕340才对呀
你的那个是怎么算出来的?
84784958
2024 12/26 15:39
你看 你能不能给我说 我调完之后那些科目的数据是那些 我把他填进去 我自己填完 报表平了我研究他的数据
郭老师
2024 12/26 15:44
借其他应付款10万,
贷其他应收款999660,
利润分配,未分配利润,10万-999660
做了这个调整之后,其他应收款,其他应付款是0,未分配利润余额是-1063775.9+340
借实收资本,贷银行存款,36428.25,
做了这个货币资金0
实收资本200万-36428.25
借实收资本贷利润分配未分配利润2,000,000-3642 8.25
做了这个之后
实收资本是0,
未分配利润余额2,000,000-3642 8.25-1063435.9