问题已解决
请问一下,公司9月份卖旧车收到款项2万,10月份给对方开出发票,这个会计分录怎么做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答9月清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
10月变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2024 12/26 15:04
84785017
2024 12/26 15:09
9月变卖并收到银行款项,10月开出发票
家权老师
2024 12/26 15:11
一样的处理方式,不要纠结了,现在都12月了
84785017
2024 12/26 15:12
不纠结不行呀,对不上,现在要修改
84785017
2024 12/26 15:13
不弄明白,那学习干啥子
家权老师
2024 12/26 15:16
9月清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
9 月变卖按无票收入申报
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项
10月开票做账,
借:应交税费-增值税-销项 冲未开票
贷:应交税费-增值税-销项 本次开票
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入