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请问一下,公司9月份卖旧车收到款项2万,10月份给对方开出发票,这个会计分录怎么做

84785017| 提问时间:2024 12/26 15:03
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
9月清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 10月变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024 12/26 15:04
84785017
2024 12/26 15:09
9月变卖并收到银行款项,10月开出发票
家权老师
2024 12/26 15:11
一样的处理方式,不要纠结了,现在都12月了
84785017
2024 12/26 15:12
不纠结不行呀,对不上,现在要修改
84785017
2024 12/26 15:13
不弄明白,那学习干啥子
家权老师
2024 12/26 15:16
9月清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 9 月变卖按无票收入申报 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 10月开票做账,  借:应交税费-增值税-销项 冲未开票 贷:应交税费-增值税-销项  本次开票 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
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