问题已解决

请问老师,按照不开票收入申报增值税是一个总额,但这个总额包括了很多个客户打给我公司的金额,之后客户要求开票了,我开票给某个客户时可以红冲之前不开票收入的相应部分吗?

84784962| 提问时间:2024 12/27 19:29
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是的,开票当月申报未开票收入负和蓝字发票正,本笔交易不会产生增值税,注意,年度未开票收入要大于等于0才能申报成功哦,就是最好不要跨年
2024 12/27 19:31
84784962
2024 12/27 21:50
跨年了会怎么样?12月我公司很可能会申报很多不开票收入,之后再开票肯定都会跨年。
廖君老师
2024 12/27 21:53
您好,只要保证年度未开票收入要大于等于0就没问题,我怕的是今年有未开票收入,明年没有了,那明年想开这个发票时申报未开票收入负申报不了
84784962
2024 12/27 22:06
那冲红未开票收入税局会不会要求提供很多资料,很麻烦?
廖君老师
2024 12/27 22:08
您好,不会,不用提供资料的,年度累计未开票收入要大于等于0就自己操作,方便得很
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