问题已解决
老师请问,截止2027年前,小规模增值税企业征收率3%减按1%,请问差额的2%如何进行账务处理
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速问速答按1%开票,按1%确认增值税
2024 12/28 10:51
84784996
2024 12/28 10:59
可以理解成,这2%减免的增值税额不在账务上体现吗?
84784996
2024 12/28 11:03
还有问问老师,我们是季度申报的。
非季度末时,应交税费-应交增值税的余额可以不结转不?季度末时,若未超过30万做,若下结转账务处理
借:应交税费—应交增值税—应交增值税
贷:应交税费—应交增值税—减免税款
借:应交税费—应交增值税—减免税款
贷:营业外收入
84784996
2024 12/28 11:04
不好意思,文文老师,您的名字不小心选错了
文文老师
2024 12/28 16:06
非季度末时,应交税费-应交增值税的余额可以不结转。季末再做结转分录
文文老师
2024 12/28 16:07
发票按1%开票,金额与税额,直接按发票的上做即可