问题已解决
老师之前申报增值税的时候,申报了未开票收入,现在开票了,怎么申报,在哪填写数据
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速问速答未开具发票一栏填写负数
开具的发票里面填写正数
2024 12/28 16:44
84784971
2024 12/28 16:49
那我这个还需要红冲之前的未开票收入凭证吗?
郭老师
2024 12/28 16:53
对的
需要
账上红冲无票收入
在做发票的
稍等我给你写
郭老师
2024 12/28 16:54
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
84784971
2024 12/28 17:13
就是,红冲了之前的凭证,然后未开具发票填写负数对吧
郭老师
2024 12/28 17:18
对的我第一个分录就是红冲负数
84784971
2024 12/28 17:38
好的,谢谢老师
郭老师
2024 12/28 17:47
不用客气,工作愉快
84784971
2024 12/29 12:21
老师,未开票收入写负数,是不是增值税也会减少
郭老师
2024 12/29 12:24
你好对的
是这么做的