问题已解决

老师之前申报增值税的时候,申报了未开票收入,现在开票了,怎么申报,在哪填写数据

84784971| 提问时间:2024 12/28 16:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
未开具发票一栏填写负数 开具的发票里面填写正数
2024 12/28 16:44
84784971
2024 12/28 16:49
那我这个还需要红冲之前的未开票收入凭证吗?
郭老师
2024 12/28 16:53
对的 需要 账上红冲无票收入 在做发票的 稍等我给你写
郭老师
2024 12/28 16:54
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
84784971
2024 12/28 17:13
就是,红冲了之前的凭证,然后未开具发票填写负数对吧
郭老师
2024 12/28 17:18
对的我第一个分录就是红冲负数
84784971
2024 12/28 17:38
好的,谢谢老师
郭老师
2024 12/28 17:47
不用客气,工作愉快
84784971
2024 12/29 12:21
老师,未开票收入写负数,是不是增值税也会减少
郭老师
2024 12/29 12:24
你好对的 是这么做的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~