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暂估成本,和发票开回来了,分别要怎么做分录入账

84784997| 提问时间:2024 12/30 19:36
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羊小羊老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
暂估成本:如暂估材料采购价 5000 元,分录为:借:原材料 5000 贷:应付账款 - 暂估应付账款 5000 发票回来后:先冲销暂估:借:原材料 - 5000 贷:应付账款 - 暂估应付账款 - 5000 再按发票入账,假设发票价税合计 5500 元,税率 13%,材料价 4867.26 元,税 632.74 元:借:原材料 4867.26 应交税费 - 应交增值税(进项税额)632.74 贷:应付账款 5500
2024 12/30 19:38
84784997
2024 12/30 19:58
是服务票哦
羊小羊老师
2024 12/30 20:00
替换一下科目即可
84784997
2024 12/30 20:01
之前暂估 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
羊小羊老师
2024 12/30 20:02
嗯,先红冲,在正常做分录
84784997
2024 12/30 20:05
红冲,不是反过来的分录吗?我是电子记账的这样子会不会虚增他的成本
羊小羊老师
2024 12/30 20:07
借:主营业务成本  -100 贷:应付账款-暂估  -100
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