问题已解决
处理旧设备时,账面有些只余下残值金额,有些还有余折旧额,总共加起有50万,但卖出去只卖了20万,应该怎么做账务处理
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速问速答你好,借:固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
记录清理费用:在清理过程中发生的任何费用,如拆除费用、运输费用等,应计入“固定资产清理”科目的借方。会计分录为:
借:固定资产清理
贷:银行存款或其他相关科目
记录清理收入:如果在清理过程中产生了收入,比如出售残值的收入,应计入“固定资产清理”科目的贷方。会计分录为:
借:银行存款
贷:固定资产清理
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
结转清理净损益:清理完成后,需要将“固定资产清理”科目的余额转入“资产处置损益”科目。如果清理收入大于清理费用和固定资产的账面价值,则为净收益;反之,则为净损失。会计分录为:
如果是净收益:
借:固定资产清理
贷:资产处置损益
如果是净损失:
借:资产处置损益
贷:固定资产清理
2024 12/31 10:52
84784971
2024 12/31 11:30
我现在开发票是要把所有处理的设备明细开在里面吗?
84784971
2024 12/31 11:31
可以直接就来处理旧设备多少钱吗
波德老师
2024 12/31 11:33
你好,是需要开明细的。
84784971
2024 12/31 11:42
好的,谢谢
84784971
2024 12/31 11:42
处理账的时候也是要每个设备一步步处理还是可以全部拉通处理
波德老师
2024 12/31 11:48
最好是每个设备处理。
波德老师
2024 12/31 11:49
不客气,祝你工作顺利,生活愉快。
波德老师
2024 12/31 18:35
麻烦给五星好评,谢谢。