问题已解决
老师,我之前的发票会计分录做的,借方:待摊费用,贷方:其他应付款 月底待摊费用转入管理费用里面,现在来了一张负数发票,需要红冲之前的费用,那我红冲的分录怎么做呢
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速问速答借其他应付款
借管理费用负数。
2024 12/31 17:16
84784984
2024 12/31 17:19
可以,借方:管理费用 负数 贷方:其他应付负数可以吗
郭老师
2024 12/31 17:21
你好可以的可以这么做的