问题已解决
老师:我司是小规模企业,我们12月快递费6万元,发票要在1月才能开给我们,那我这个费用能做到12月吗?还是必须要等发票到了,入到1月费的费用中呢?谢谢
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速问速答这笔快递费可计入 12 月费用,遵循权责发生制。12 月先暂估入账,借:管理费用 - 快递费 60000,贷:应付账款 - 暂估应付账款 60000;1 月收到发票,先冲销暂估分录(金额用红字),再按发票金额重新入账。企业所得税汇算清缴前取得发票,该费用可在计算应纳税所得额时扣除,小规模企业此操作不影响增值税(快递费一般不涉及进项抵扣)
2024 12/31 20:43
84785000
2024 12/31 20:56
好的,老师!这样入账,在企业所得税汇算清缴前取得发票,就不用调增再交企业所得税了吧?
羊小羊老师
2024 12/31 20:58
是的,汇算清缴前收回发票