问题已解决
零售行业门店的,顾客通过银联支付了10000元,公司实际到账了9500元,另外500为平台手续费,门店暂时没做收入,相当于预收货款,分录怎么做? 可以 借 银存9500 财务费用500 贷:合同负债-预收货款吗?
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速问速答同学,你好
是可以的
借 银存9500
财务费用500
贷:合同负债-预收货款 10000
01/01 14:14
84785029
01/01 14:22
另外一个问题,请问24年收到的个税返还,该怎么做分录呢?
小菲老师
01/01 14:24
同学,你好
借:银行存款
贷:其他收益
应交税费——应交增值税(销项税额)
84785029
01/01 14:26
这个销账税额按6%申报缴纳增值税吗
小菲老师
01/01 14:26
同学,你好
嗯嗯,是的