问题已解决

以前未开票确认未开票收入了,现在发票开出来了怎么做账?

84785011| 提问时间:01/01 19:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,开票确认收入月:先申报未开票收入(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),本年度累计未开票收入大于等于0才行(不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。 分录就是原来分录复制,本月一个正一个负,2分录
01/01 19:43
84785011
01/01 19:44
账务咋处理?
廖君老师
01/01 19:46
分录:借:应收账款(正)  贷:未开票收入(正)  应交税费-应交增值税-销项税(正)  开票月就是原来分录复制,本月冲回原来一个负按发票的一个正,2分录   借:应收账款(负)  贷:未开票收入(负)  应交税费-应交增值税-销项税(岁)   借:应收账款(正)  贷:未开票收入(正)  应交税费-应交增值税-销项税(正) 
84785011
01/01 19:48
可是跨年了
廖君老师
01/01 19:49
您好,第一条分录我也写到了,年度未开收入大于等于0才能开申报未开票收入成功的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~