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老师,专项债资金收到和支付分录麻烦写下

84784968| 提问时间:01/01 19:58
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好, 1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:银行存款 同时: 借:专项应付款 贷:递延收益   (递延收益好,以后折旧冲回 借:管理费用-折旧(负) 贷:递延收益(负)
01/01 19:59
84784968
01/01 20:23
我们是用于项目建设,直接做到递延收益,发生费用时直接冲减会不会更好
廖君老师
01/01 20:24
您好, 这样做分录可以的
84784968
01/01 20:29
但我又看到这,这两笔时不同的业务性质了
廖君老师
01/01 20:33
您好,不用这么复杂的 资产类就过一下固定资产 收益类就用递延收益
84784968
01/01 21:16
主要资产建设期到竣工时间太长,这个债是用于项目建设专款专用,也是要还的,应该不属于政府补助吧
廖君老师
01/01 21:19
哦哦,这个还要还的,那收到只能记往来科目:其他应付款,我们买东西花钱先记在建工程,完工后转固定资产,公司还钱时把其他应付款冲平
84784968
01/01 23:44
老师,租赁费一次收一年的分期确认收入合同需要特别约定什么条款吗,这个分录咋写呢
廖君老师
01/02 03:20
您好,没有特别约定 借:银行    贷:预收账款或合同负债   销项税 每月 借:预收账款或合同负债   贷:主营业务收入
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