问题已解决
老师,专项债资金收到和支付分录麻烦写下
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,
1、实际收到专项拨款:
借:银行存款
贷:专项应付款
2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本:
借:固定资产(或其它相关科目)
贷:银行存款
同时:
借:专项应付款
贷:递延收益 (递延收益好,以后折旧冲回 借:管理费用-折旧(负) 贷:递延收益(负)
01/01 19:59
84784968
01/01 20:23
我们是用于项目建设,直接做到递延收益,发生费用时直接冲减会不会更好
廖君老师
01/01 20:24
您好, 这样做分录可以的
84784968
01/01 20:29
但我又看到这,这两笔时不同的业务性质了
廖君老师
01/01 20:33
您好,不用这么复杂的
资产类就过一下固定资产
收益类就用递延收益
84784968
01/01 21:16
主要资产建设期到竣工时间太长,这个债是用于项目建设专款专用,也是要还的,应该不属于政府补助吧
廖君老师
01/01 21:19
哦哦,这个还要还的,那收到只能记往来科目:其他应付款,我们买东西花钱先记在建工程,完工后转固定资产,公司还钱时把其他应付款冲平
84784968
01/01 23:44
老师,租赁费一次收一年的分期确认收入合同需要特别约定什么条款吗,这个分录咋写呢
廖君老师
01/02 03:20
您好,没有特别约定
借:银行 贷:预收账款或合同负债 销项税
每月
借:预收账款或合同负债 贷:主营业务收入