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老师好!进货后,后收到发票怎样做分录呢

84784955| 提问时间:01/01 21:35
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,先暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
01/01 21:36
84784955
01/02 05:47
老师好!这笔业务当时已垫付款,后开的发票,怎样做分录呢?
刘艳红老师
01/02 09:23
收到发票先红冲,再做正数分录
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