问题已解决

老师,我们公司送给客户一台智能手表,,我应该怎么记账,是记在业务招待费吗,有没有个人所得税

84784990| 提问时间:01/02 11:05
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,是记在业务招待费,按偶然所得交个税20%
01/02 11:07
84784990
01/02 11:17
老师,我这个会计分录怎么计,手表的专票不含税价是1700,进项税额是221
家权老师
01/02 11:19
1、采购 借:库存商品   应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。
84784990
01/02 11:31
老师,这个手表买来就直接送了,没有差价,你看我画框里面分录做的对不对
家权老师
01/02 11:34
那个个人所得税计入营业外支出。不能税前扣除
84784990
01/02 11:46
老师,这个手表也不是我们公司生产的商品,就单纯买了送给客户的礼品,为啥要视同销售确认增值税呢,就算进项不能抵扣,为啥不是进项税转出呢
家权老师
01/02 11:48
赠送的行为就是视同销售的哈
84784990
01/02 12:07
老师,这个意思是不是就像把手表买了收到的钱给人发了工资的意思
84784990
01/02 12:36
老师,我感觉视同销售应该是指公司日常销售的一些货物,感觉就买的礼品手表应该不算视同销售
家权老师
01/02 14:20
赠送的行为,在增值税就要视同销售的哈,不是你感觉
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~