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本年我们公司财务报表研发费用413万,全年预交了企业所得税38万,在做汇算清缴时,我们是可以100%享受加计报扣除的,但我们只填了61万,就是算了做到不退税不交税,而产生的差异要写情况说明,这种情况要怎么样写呢?

18029297238| 提问时间:07/17 21:34
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赵老师
金牌答疑老师
职称:会计学硕士,注册会计师,税务师,从事辅导类教学工作近十年,能够将所学的理论知识运用于实际工作,回复学员问题一针见血,言简意赅。
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亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

此情况实务中操作比较复杂,且各种情况处理存在不一致的情形。您可以与主管税务专管员沟通一下,具体以税务局的回复为主。

祝您学习愉快!

07/18 11:58
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