问题已解决

老师,长期应付款和应付账款怎么对冲,本来都已结清了,但由于前任做法遗留,两个科目都有贷方余额,实际上早已结清。麻烦老师帮我看看 是我们的实际的业务,如下面图片所示,我们有融资租赁设备。 正常应该是这样:后期走:借:长期应付款 贷:银行存款。但前任是走的借:长期应付 贷:应付 借:应付 贷:银存。固定资产一次性转入了,现在长期应付和应付都有贷方余额,固定资产和银行存款都不能改动

m11717666| 提问时间:11/20 17:44
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欧阳老师
金牌答疑老师
职称:实务专家,注册会计师,高级会计师
已解答10131个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

老师根据您上述表述,现在长期应付款和应付账款应该是都没有余额了:

您一开始做的账为:

借:固定资产(或使用权资产)

  未确认融资费用

  贷:长期应付款

    银行存款

后期如果是:

借:长期应付款

  贷:应付账款

借:应付账款

  贷:银行存款

此时长期应付款为一借一贷,而应付账款也是一借一贷,应当都是没有余额了的。

您再看一下,如果疑问咱们再继续沟通~

祝您学习愉快!

11/20 19:15
m11717666
11/21 08:51
如果我把长期应付转到应付,那应付的贷方余额会越来越多,而且没有出口
m11717666
11/21 09:21
老师你看下下面图片,我是想请教下老师该怎么调整?
欧阳老师
11/21 10:52

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

后期如果是:

借:长期应付款

  贷:应付账款

借:应付账款

  贷:银行存款(应付账款支付的时候就从借方减少了,不会贷方越来越多的)

祝您学习愉快!

欧阳老师
11/21 10:53

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

您说的是哪里的图片呢?老师这里只看到一楼您原来的提问,这里的提问中没有看到您新给出的图片?麻烦您在提供一下。

祝您学习愉快!

m11717666
11/21 11:06
现在两方都有贷方余额,所以才请教怎么调整
m11717666
11/21 11:07
重点是固定资产已经一次性转入
m11717666
11/21 11:07
yin hang存款也已支付完毕
m11717666
11/21 11:08
现在两方都有贷方余额,所以才请教怎么调整,重点 是固定资产已经一次性转入,yin hang 存款也已支付完毕
欧阳老师
11/21 11:41

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

分期付款购买固定资产,固定资产按照现值一次性确认是没有问题的,建议您检查一下是否存在未确认融资费用计算存在问题,正常来讲如果款项结清,应付账款和长期应付款金额应为0

祝您学习愉快!

欧阳老师
11/21 11:06
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
如果应付款项都结清,长期应付款是没有余额的,您检查一下看看是否存在账务处理有误
祝您学习愉快!
欧阳老师
11/21 11:07
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

分期购买固定资产的账务处理

1、购入固定资产时

借:固定资产 

     未确认融资费用

   贷:银行存款

          长期应付款

2、分期还款时

借:长期应付款

   贷:银行存款

借:财务费用

   贷:未确认融资费用(期末摊余成本*利率)

您按照这个思路再检查一下账务处理是否有误

祝您学习愉快!
欧阳老师
11/21 11:08
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

分期购买固定资产的账务处理

1、购入固定资产时

借:固定资产 

     未确认融资费用

   贷:银行存款

          长期应付款

2、分期还款时

借:长期应付款

   贷:银行存款

借:财务费用

   贷:未确认融资费用(期末摊余成本*利率)

您按照这个思路再检查一下账务处理是否有误
祝您学习愉快!
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