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老师,公司购进货物,然后销售,从A购进的价税合计10万,销售B出去的价税合计20万,印花税申报时是不是按20万来计算

xtgwwggg| 提问时间:04/07 13:10
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欧阳老师
金牌答疑老师
职称:实务专家,注册会计师,高级会计师
已解答10111个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

印花税有多种,你应该说的是销售合同印花税吧;有关销售合同印花税的计算问题,当前全国各地区规定不一样,有的地区是直接按当月的销售收入乘以印花税税率(万分之三)计算的,有的地区是按当月购进的商品金额与销售的商品金额之和的一定比例再乘以印花税税率计算的……具体计算方法,请直接咨询当地税务部门。

祝您学习愉快!

04/07 13:51
xtgwwggg
04/07 14:22
老师,如果不不存在优惠,是不是销和购二方面都要上?谢谢
欧阳老师
04/07 13:51

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

这里对于公司而言,是按购销两笔业务来分别贴花的,假设这里双方签订的合同中注明的金额都是含增值税的金额分别为10万和20万元,那么对于公司而言,购入时缴纳印花税的计税依据为10万元,出售商品时缴纳的印花税的计税依据为20万元的。

祝您学习愉快!

欧阳老师
04/07 14:54

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

是的,这里是需要分别贴花的。

祝您学习愉快!

xtgwwggg
04/07 15:09
感谢老师耐心专业指导!
欧阳老师
04/07 15:12

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

不用客气,加油

祝您学习愉快!

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