问题已解决
3月预提了劳务工工资 借劳务工资6998.4 贷 其他应付6998.4 ,4月份的时候支付工资并收到了发票 这个账务怎么处理,我是这样做的借劳务成本 -518.4 应交税费进项518.4 其他应付款6998.4 贷银存6998.4 这样做对不对呢 老师
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您指的是购买服务吗?
这样的话,3月应该是暂估的金额,借记管理费用等,贷记应付账款
4月应先冲上面的分录,然后编制正确的分录。
祝您学习愉快!
04/18 16:23