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这个题的第7问,是不是应该调增350万呀,应该于次年的1月扣除,不应在本年12月扣除,所以应调增350万。但是答案给的应调整0万元,这个没明白

m67212688| 提问时间:07/17 09:56
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赵老师
金牌答疑老师
职称:会计学硕士,注册会计师,税务师,从事辅导类教学工作近十年,能够将所学的理论知识运用于实际工作,回复学员问题一针见血,言简意赅。
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亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
这里在税法中的规定也是投入使用的次月进行一次性扣除,所以这里不存在税会差异,纳税调整金额为0.
祝您学习愉快!
07/17 09:57
m67212688
07/17 12:01
老师,我想问它一次性扣除是在本期还是次年?从题中它在本期扣除的,对吗?
m67212688
07/17 12:03
在本期扣除是不是应该调减,在次年扣除
赵老师
07/17 12:01
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

不是的,这里是从次年的1月份进行扣除的。

祝您学习愉快!
赵老师
07/17 12:03
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
这里在本期是没有扣除的,所以无需调减。
祝您学习愉快!
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