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为什么答案说实际发生的业务招待费是90400元呀,不明白,我认为是60400,答案是加纳税调增金额30000元

愚公移山| 提问时间:09/01 15:22
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范老师
金牌答疑老师
职称:法学硕士,高分通过法律职业资格考试,长期从事中级职称、注册会计师、税务师的教学工作,擅长对问题进行案例化解释,助力学员顺利通关,梦想成真。
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亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

这里调增的3万是自产产品对外展览推广,企业所得税要视同销售,确认收入8万和成本5万,所以纳税调增3万

而业务招待费没有超过限额,可以据实扣除60400,是不用纳税调整的。

祝您学习愉快!
09/01 15:22
范老师
09/01 15:22
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这里调增的3万是自产产品对外展览推广,企业所得税要视同销售,确认收入8万和成本5万,所以纳税调增3万

而业务招待费没有超过限额,可以据实扣除60400,是不用纳税调整的。

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