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2021年6月认定为一般纳税人,第一个月即6月份增值税申报表附表二第6行“农产品收购票或者销售票“金额”,系统带出的是0元;而第6行农产品收购票或者销售票“税额”,系统带出的税额是1000元。以后月份第6行的金额和税额,系统都会自动带出来。这是为什么呢?

丢了玉兔的嫦娥| 提问时间:11/22 19:07
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张老师
金牌答疑老师
职称:税务专家,会计学硕士,会计师,注册会计师
已解答1985个问题

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

第6栏“农产品收购发票或者销售发票”:反映纳税人本期购进农业生产者自产农产品取得(开具)的农产品收购发票或者销售发票情况。从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用发票情况填写在本栏,但购进农产品未分别核算用于生产销售13%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况除外。
“税额”栏=农产品销售发票或者收购发票上注明的农产品买价×9%+增值税专用发票上注明的金额×9%。
上述公式中的“增值税专用发票”是指纳税人从小规模纳税人处购进农产品时取得的专用发票。
执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的,填写当期允许抵扣的农产品增值税进项税额,不填写“份数”“金额”。

祝您学习愉快!

11/23 08:56
丢了玉兔的嫦娥
11/23 09:41
1.取得张三2021年6月去前台代KAI的农产品免税票,该票没有“收购”字样,是否可以按照9%税率计算扣除进项税额?2.取得上述票时间是2021年5月(这时尚未认定为增值税一般纳税人,6月才认定增值税一般纳),是否可以按照9%税率计算扣除进项税额?3.从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用票上注明的金额×9%,这个金额是指不含税金额还是指含税金额?4.从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用票上注明的“税额”,为什么不填在第1、2行:本期认证相符的专用票?如果可以填报第1、2行,又可以填报第6行,就重复了? 5.第6行填报取得增值税专用票上注明的金额×9%时,第8a行数据怎么计算?
丢了玉兔的嫦娥
11/23 09:42
农产品收购票或者销售票有哪些相同点和不同点?比如:1.票由谁开具?2.票上面的销售方和购买方分别是谁?3.收购票带“收购”字样,销售票开具时有没有什么特殊要求?4.收购票和销售票业务涉及的对方都只能是自然人吗?5.都是免税的,对吗?
丢了玉兔的嫦娥
11/23 09:59
您的回答非常精彩!但购进农产品未分别核算用于生产销售13%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况除外。问题:2021年6月,填报的第6行涉及的农产品,开具了9%税率销售票。7月份发现了该错误,就将该9%税率销售票全部冲红,并重新开具13%税率销售票。这种情况下,6月份的增值税申报表附表二第6行是否需要更正?从6月看,就不符合只能生产销售13个点的条件。从6、7两个月来看,就没问题,因为已经冲红了9个点的销售票。
张老师
11/23 09:42
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
1.取得张三2021年6月去前台代开的农产品免税发票,该发票没有“收购”字样,不能按照9%税率计算扣除进项税额。因为只有取得或开具的农产品收购发票或销售发票才能按此规则抵扣。
2.由于在2021年5月时尚未认定为增值税一般纳税人,根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人在办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,如果未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额?。如果是属于上述情形,这里是可以作为进项税额抵扣的。
3.小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用票上注明的金额×9%,这个金额是指不含税金额。
4.从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用票上注明的“税额”,不填在第1、2行:本期认证相符的专用发票,因为这些发票属于特殊情形下的进项税抵扣,应填写在其他指定位置以避免重复计算。
5.第6行填报取得增值税专用票上注明的金额×9%时,第8a行数据应为该金额乘以1%,即农产品销售发票或收购发票上注明的买价×1%或增值税专用发票上注明的金额×1%。
祝您学习愉快!
张老师
11/23 09:43
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
1.农产品收购发票由购买农产品的一方(通常是企业或个体工商户)开具给农民;而销售发票则通常是由销售方(可以是农业生产者或其他销售主体)开具给购买方。
2.收购票上的销售方是农民,购买方是企业或个体工商户。销售票上的销售方可以是农业生产者或其他销售主体,购买方可以是任何类型的买家。
3.农产品收购发票上会带有“收购”字样,而农产品销售发票开具时没有特殊要求,但需要准确记录交易信息。
4.收购票的对方通常是自然人(农民),但销售票涉及的对方不局限于自然人,也可以是企业或其他组织。
5.并不是所有情况下都是免税的。对于从农民手中直接购买自产农产品的情况,通常享受免税政策;但对于其他类型的交易,则可能需要缴纳增值税。
祝您学习愉快!
张老师
11/23 09:59
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
这种情况需要更正6月份的增值税申报表附表二第6行。虽然7月份进行了冲红并重新开具13%税率的发票,但6月份的申报数据仍需反映实际情况,即当时开具的是9%税率的销售票。因此,应通过更正申报来调整6月份的数据,确保与实际业务相符。
祝您学习愉快!
丢了玉兔的嫦娥
11/23 11:58
1.那7月已经冲红了.是否可以把6月少计算的农产品收购发票对应的进项税额的补充填报在7月增值税申报表附表二第6行?2.为什么取得张三前台免税代KAI的票,不能算农产品销售票?
丢了玉兔的嫦娥
11/23 12:10
1.企业所得税成本费用包含发piao成本和无票成本(如工资,折旧),用企业所得税申报的成本加费用减去无票成本,就是应该取得的发piao成本,可是可能会产生“应该”取得的发piao成本大于“实际”取得发piao成本问题,哪些情况下会产生这个问题,而且可以合法合理的解释?2.贷款利xi支出,是否需要取得发piao才能列支企业所得税成本费用?
丢了玉兔的嫦娥
11/23 12:11
1.企业所得税成本费用包含发piao成本和无票成本(如工资,折旧),用企业所得税申报的成本加费用减去无票成本,就是应该取得的发piao成本,可是可能会产生“应该”取得的发piao成本大于“实际”取得发piao成本问题,哪些情况下会产生这个问题,而且可以合法合理的解释?2.贷款利息i支出,是否需要取得发piao才能列支企业所得税成本费用?
张老师
11/23 12:15

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

1.是的,可以这样处理的。

2.这里因为取得的农产品收购发票左上角没有标记“收购”字样,不属于农产品收购发票的。这里取得的票据不符合相关规定,所以不能计算抵扣进项税额的。

祝您学习愉快!

张老师
11/23 12:25

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

1.比如企业员工出差取得的旅客运输费等费用,这里无法取得相关增值税发票的,只能按旅客运输票据在企业所得税税前扣除。

2.贷款利息没有发票一般不可以税前扣除。税前扣除需要符合一定的条件和规定,而发票是税前扣除的重要依据之一。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金等,准予在计算应纳税所得额时扣除。同时,税前扣除的部分项目需要获取发票或收据等凭据作为扣除的依据。

对于贷款利息的税前扣除,如果企业能够提供贷款合同、银行利息单等相关凭证,且符合企业所得税法及其实施条例的规定,那么这部分利息支出是可以在税前扣除的。但是,如果企业无法提供发票等有效凭证,那么这部分利息支出可能无法在税前扣除。

您问的问题我们注会税法考试不涉及相关内容,建议您简单了解即可。具体实务中如此处理的建议您可以咨询一下您的主管税务机关确认一下的。

祝您学习愉快!

张老师
11/23 12:25

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

参考老师上面的回复。

祝您学习愉快!

丢了玉兔的嫦娥
11/23 13:08
农产品深加工企业,如果取得张三前台代KAI“自产自销”农产品票,是否可以按照9%计算抵扣增值税进项税额?有的观点认为这种情况可以按照9%计算抵扣增值税进项税额。
丢了玉兔的嫦娥
11/23 13:13
1.农产品深加工企业,如果取得张三前台代KAI“自产自销”农产品票,是否可以按照9%计算抵扣增值税进项税额?有的观点认为可以抵扣增值税进项税额。 2.就是说需要区分情况:如果属于自产自销农产品,就可以按照9%计算抵扣增值税进项税 。否则就不能按照9%计算抵扣增值税进项税额,对吗?
张老师
11/23 13:09
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
老师已经回复您了。
祝您学习愉快!
张老师
11/23 13:18

亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:

老师已经回复您了

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