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研发形成的无形资产,汇算按照成本的200%摊销,假如本年摊销额是2000元,是填写到加计扣除明细表第43行本年形成无形资产摊销额里面吗,这里等于加计了100%,后面折旧摊销明细表里面无形资产的税收金额:资产计税基础,税收折旧、摊销额累计摊销都是按照账面正常填写吗?

m12558018| 提问时间:12/30 11:04
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卫老师
金牌答疑老师
职称:金融硕士,会计师,税务师
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研发形成的无形资产,汇算按照成本的200%摊销,假如本年摊销额是2000元,是填写到加计扣除明细表第43行本年形成无形资产摊销额里面吗,这里等于加计了100%,

答复:是的,您的理解正确。


后面折旧摊销明细表里面无形资产的税收金额:资产计税基础,税收折旧、摊销额累计摊销都是按照账面正常填写吗?

答复:是的,您的理解正确。

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