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老师好,这个红色分录不太明白,固定资产清理为什么在贷方?递延收益为啥在借方
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在处置该设备时,将未摊销完的递延收益转入处置当期的损益。
从19年5月份分摊递延收益,截至27年4月份,共摊销了8年*12个月*1.75万元,即168万元。未摊销的部分反向结转至固定资产清理,递延收益贷方余额42万元(210-168)从借方转出,贷记固定资产清理42.
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01/18 16:50
13938229466
01/18 17:07
老师我的意思是分摊递延收益的时候,递延收益在借方,转销递延收益为啥还在借方
欧阳老师
01/18 17:07
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
因为递延收益是负债类的科目,在收到政府补助时,确认递延收益在贷方;按月进行分摊,递延收益减少,会在借方进行分摊;在处置固定资产时,递延收益贷方还有余额(贷方210-借方168)42万元,所以结转时,还是从借方转出。
祝您学习愉快!
13938229466
01/18 17:41
明白了谢谢老师
欧阳老师
01/18 17:44
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好的,有问题可以随时在答疑板提问。
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