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12月开具的发票开成有税了,其实是免税的,1月份红冲了,12月份的增值税还未申报,申报12月份的增值税是这个税款需要申报还是不申报
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速问速答如果 12 月开具的发票本应免税却开成有税了,且在 1 月份进行了红冲,而 12 月的增值税尚未申报,那么在申报 12 月增值税时,不需要申报该笔税款。
因为按照增值税申报的原则,企业应按照实际应税行为和正确的计税依据进行申报。该笔业务本质上是免税业务,虽然发票开具错误,但在未申报前发现问题,应按照业务的真实性质,即免税来进行申报,不应将本不应纳税的业务申报缴纳增值税。
01/06 16:19