问题已解决

老师,我问下收到收到技术服务费发票,开出去的也是技术服务费,收到的这个技术服务费发票,借:管理费用-技术服务费,是这样么?结转成本的时候,怎么弄啊,主营业务成本这个分录怎么处理呀?收到的这笔技术服务费是主营业务成本,是不是,借 无形资产,更好一点。借管理费用的话,不太合适。

84785028| 提问时间:01/08 11:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
收到技术服务费发票,若与主营业务关联不大,可借:管理费用 - 技术服务费;若用于获取符合无形资产条件的技术,借:无形资产。若计入管理费用,期末借:本年利润,贷:管理费用;若计入无形资产,摊销时若用于主营业务,借:主营业务成本,贷:累计摊销。
01/08 11:02
84785028
01/08 14:28
计入无形资产,借 无形资产 贷:应付付账款 结转成本:主营业务成本 贷:无形资产,老师,这个我没放在摊销,这样也可以吧?、
朴老师
01/08 14:29
同学你好 这个可以的
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~