问题已解决

郭老师,其他老师不要接,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?

84784982| 提问时间:01/09 11:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他货币资金,100 贷,主营业务收入 应交税费, 借银行存款90 销售费用,5 其他业务成本,5 贷银行存款 扣除货款 借,应付账款,5 贷,其他业务收入, 应交税费。
01/09 11:18
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~