问题已解决
老师,您好! 暂估费用借:销售费用 贷:暂估应付款 付款 借:暂估应付款 贷:银存 跨年冲账怎么处理 借:销售费用 负数 贷:怎么写
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速问速答贷其他应付款负数。
01/09 16:27
m7038_62568
01/09 17:07
其他应付款负数,我的账不平呀,老师
郭老师
01/09 17:09
借销售费用负数贷其他应付款负数,怎么不平?
郭老师
01/09 17:10
你还得做一个借销售费用贷其他应付款
发票的,不是吗?
m7038_62568
01/09 17:16
老师,跨年开票在汇算清缴后,是否要做以前年度损益调整
郭老师
01/09 17:16
暂估和发票一样的,可以不用做。