问题已解决

老师,您好,就是假如12月份收到12月份开的成本票,然后我们在做11月份的帐时,能不能把这张发票入到11月份的帐里面去呢

丹丹| 提问时间:01/15 10:17
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你可以先计提的。
01/15 10:19
丹丹
01/15 10:25
之前月份也有这种情况,然后当时我已经这么弄装订了,发票也附在后面了,这种要怎么处理呢
丹丹
01/15 10:26
需要在12月份把之前把本月发票放上月做账的这些凭证冲红然后重新录一张凭证吗,还是不需要了
宋生老师
01/15 10:29
你好,是的做红色凭证冲减然后重新做
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