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如果无票收入时已经申报过税了,以后季度红冲无票收入然后开票的当季度,还需要再次申报税吗
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速问速答您好,前面申报了,开了票就申报负数就可以了。
01/28 12:36
slpa7687
01/28 16:41
老师1、申报负数是指报表中在小微企业免税销售额中填负数吗?2、如果无票收入不够交税,可以零申报吗
刘艳红老师
01/28 17:13
无票收入够,申报负数就可以
slpa7687
01/28 18:13
如果无票收入不够交税,可以零申报吗
刘艳红老师
01/28 18:14
0申报不会退税的哦
slpa7687
01/28 18:21
假设未开票收入在7月,9月计提增值税(借:应交税费、贷:营业外收入),开票红冲在11月,那么9月计提的增值税需要红冲再重写吗?
刘艳红老师
01/28 18:28
意思是9月再确认收入吗
slpa7687
01/28 18:43
假设无票收入在7月确认收入,9月计提减免增值税(借:应交税费、贷:营业外收入),11月的时候之前7月的无票收入开票,把之前确认收入的分录红冲。那么9月计提减免增值税的分录需要红冲后,再写一个减免增值税的分录?还是不用红冲然后再写一个减免增值税的分录?
刘艳红老师
01/28 18:50
红冲后,再写个冲减减免的分录
slpa7687
01/28 19:10
就是说开票前,9月减免增值税(借:应交税费、贷:营业外收入)的分录也需要红冲掉,然后开票后再写一次借:应交税费、贷:营业外收入。是这样理解吗
刘艳红老师
01/28 19:11
是的,是的,就是这样的
slpa7687
01/28 19:16
老师,您说的0申报不会退税,是什么意思呢?小规模无票收入,会有退税情况吗
刘艳红老师
01/28 19:16
你申报了负数,税也是负数,可以抵下期的
slpa7687
01/28 19:25
那如果之前无票收入时不需要交税,下个季度开票时也不需要交税,那么报税还需要写负数吗
slpa7687
01/28 19:27
如果无票收入之后也不再开票,不需要交增值税,那么允许零申报吗?
刘艳红老师
01/28 19:29
可以0申报,这个没事
slpa7687
01/28 19:52
老师,还有一个问题不太明白,举个例子,假设某季度无票收入是100元,允许之后季度开普票80元,另外的20元做无票收入吗?如果允许的话是只红冲80元吗?
slpa7687
01/28 19:53
假设这100元是一笔
刘艳红老师
01/28 19:54
这个只红冲80元就可以了
slpa7687
01/28 20:01
感谢老师,谢谢您专业耐心的解答
刘艳红老师
01/28 20:02
不客气,祝您新年快乐