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发票金额是1000,是专票来的,但是实际报销金额是按照800,那专票认证了之后税额多了,这怎么处理啊

hull| 提问时间:03/31 17:46
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你做进项税转出就好了。把多的这部分转出。
03/31 17:47
宋生老师
03/31 17:47
其实老师建议你按照以前入账,然后剩下的200不用支付,计入到营业外收入。
hull
03/31 17:52
进项税额转出申报表填到哪里哦,对方也不开红字发票啊,你的意思是按照800开算进项税额,多出来的税额转出,那多出来200就计营业外收入?
宋生老师
03/31 17:52
你好,是的,我就是这个意思。
hull
03/31 17:55
那这种情况一般转出是对应申报表进项转出哪一栏啊
宋生老师
03/31 17:59
你在最下面那一行,其他填写就可以了。
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