问题已解决
汇算清缴前取得上年度费用发票,费用已经计提,该怎么入账



去年暂估的借其他应付款,贷利润分配为分配利润,
然后再做一个企业利润分配,未分配利润贷其他应付款。
04/07 22:58

lijinyu2012 

04/07 23:02
好像不对吧,暂估的进了费用,后期收到发票后是不是要用以前年度损益调整

郭老师 

04/07 23:05
企业会计准则用以前年度损益调整,
小企业会计准则用利润分配未分配利润
汇算清缴前取得上年度费用发票,费用已经计提,该怎么入账
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