问题已解决

请问老师:我们是施工企业,在施工中找一家个体户做了个设备调试的业务,对方说给我们开“现代服务——销售服务”发票,合适吗?我认为是不是应该开“现代服务——技术服务”好些呢?

m912684818| 提问时间:04/16 13:15
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
“现代服务 —— 销售服务” 不合适,“现代服务 —— 技术服务” 更恰当。“现代服务 —— 销售服务” 主要围绕货物销售相关,如代销、展销等,侧重商品流通环节 。而设备调试是运用专业技术对设备性能、参数等进行检测、调整,使其达到正常运行标准,属于提供技术性服务 ,符合 “现代服务 —— 技术服务” 范畴 。若个体户为小规模纳税人,征收率通常为 3% (可能有优惠 ) ;若为一般纳税人,税率是 6% 。
04/16 13:15
m912684818
04/16 13:44
我知道如果是技术服务合同是需要交印花税的,那销售服务要交印花税吗?
朴老师
04/16 13:47
同学你好 这个不需要的
m912684818
04/16 13:54
现在对方是个个体户,如果对方开给我们一张技术服务的发票,我们双方都需要交印花税吗?
m912684818
04/16 13:55
如果我们之间没有合同仅仅只有发票也要交印花税吗?
朴老师
04/16 14:02
同学你好 技术服务要交的 不管有没有合同都要交
m912684818
04/16 14:26
对方是个体户双方也都是要交的吗?
朴老师
04/16 14:32
同学你好 个体户不用交的
m912684818
04/16 14:36
老师是说:这个业务个体户不用交印花税,但我们是一般纳税人还是要交印花税的;还是说因为对方是个体户,我们双方都不用交印花税呢??
朴老师
04/16 14:39
你们是一般纳税人要交的 人家是个体户不用交 你们该交得交
m912684818
04/16 15:07
好的,谢谢老师!另外,还有个问题想请教一下:我们这个是异地的项目,针对这笔业务,合同签订的3%的简易计税,我们应该预缴:3%的增值税+0.06%附加税费+0.03%的印花税+不含增值税金额的0.2%的企业所得税,老师这样预算对吗?
朴老师
04/16 15:10
同学你好对的 是这样的
m912684818
04/16 15:15
如果当月收到了进项发票,是不是可以减去进项发票金额预缴增值税、附加费及企业所得税呢?
朴老师
04/16 15:18
同学你好 简易计税不能抵扣进项 只能减去预交的
m912684818
04/16 15:21
那如果是劳务服务的简易计税能减进项吗?
朴老师
04/16 15:23
同学你好 这个不可以
m912684818
04/16 15:59
那如果简易计税是话,在异地预缴一部分,剩下部分在本地申报缴纳可以吗?
朴老师
04/16 16:02
同学你好 嗯 这个是可以的
m912684818
04/16 16:16
老师:这个技术服务或是销售服务的发票备注栏没写项目名称或地点行吗?
朴老师
04/16 16:21
同学你好 不是工程类的没事
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