问题已解决

老师,关于8月的开票: 1、情况说明:8月份补开的前期3月、4月、5月的货款(共开了200多万的票); 2、9月的情况:要扣税、应该会继续补开前期的发票、然后会收到200来万的货款; 3、现在面临的问题: 1)9月扣了的这笔税金,如何做账呢?(这属于前期要付的,由于之前没开票,现在补开,那这一大笔税费,不能做进当月,那做成什么合理呢?营业外支出可行?) 2)8月开票,9月扣税,需不需要:8月计提,9月来交费

84785009| 提问时间:2021 09/07 09:18
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琳琳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,同学,之前报税时有没有走未开具发票呢,如果有,可以冲前期你计入未具发票的,申报时在未具发票处填负数,这样就不用缴那么多税了,但时冲减未开具发票明细一定要列出来
2021 09/07 09:24
84785009
2021 09/07 09:44
我们报税,是请的代账公司,交税都是按开的发票来交的,没开发票,就没确认收入。。。
琳琳老师
2021 09/07 09:45
那就请代现记账公司处理这个问题
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