问题已解决
我们单位上个月交了280元的税控服务费,但是我们没有销项税,我在报税的时候只是将这280元塡报在附表四与增值税减免税申报明细表中,主表的的低23栏为0,这样做可以吗
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速问速答你好
对 这样操作是正确的
2021 09/07 11:46
84784985
2021 09/07 11:58
如果以后我们有销项税了,再把可以抵减的税额塡在主表的第23栏中对吗
玲老师
2021 09/07 12:06
你好
是,这样处理是正确的