问题已解决

我在做8月份的账,手里有已经在前面做账的专票,就是留在手里的抵扣联,我现在要去抵减8月份的销项,我做分录应该怎么做

84784961| 提问时间:2021 09/07 17:04
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你所有的进项、销项业务都做完了,是不是最后结转?
2021 09/07 17:06
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