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老师,我们公司是给供货商打款,然后供货商发货,打款时,可不可以 借 应付账款负数 贷 银行存款?

84784959| 提问时间:2021 09/24 09:06
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,可以的。这个通过应付账款来核算是可以的。 但是你用应付账款的负数来表示,相当于是做了个 贷:应付账款  正数 贷:银行存款 正数 财务软件可能会出错的
2021 09/24 09:08
84784959
2021 09/24 09:29
老师,我们的实际情况是,给供货商付货款,三四天以后收到货入库,然后出库给我们客户,客户收到货以后一个月或者十天半月给我们结账,结账是部分货款,会计分录,借 预付账款 贷 银行存款,借 库存商品 贷 预付账款 ,借 应收账款 贷 库存商品,借 银行存款 贷 主营业务收入 ,这样做对吗
王超老师
2021 09/24 09:39
你好, 你们的库存商品暂时放到应收账款里面,后续要转到主营业务成本的 借:主营业务成本 贷:应收账款 另一方面,你用应收账款来核算库存商品不合适的 就是这个分录 借:应收账款 贷:库存商品 建议你改成 借:发出商品 贷:库存商品
84784959
2021 09/24 09:53
就是出库时,借:发出商品 贷:库存商品,月底时做一个 借:主营业务成本 贷:发出商品,这样可以吗
王超老师
2021 09/24 10:00
是的,对方确认了,你再转入主营业务成本的
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