问题已解决
建筑行业外经证已预交了税,预交的增值税必须当月抵扣么,有些在报税后才收到的没有抵扣的怎么办?
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你好,你遇到的是所属七八月份的,必须在申报八月份的增值税的时候填写,你可以不抵扣,但是必须填写。
2021 09/24 11:18
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2021 09/24 11:19
公司按次交印花税,那外经证预交的印花税可以不按预交月份抵扣吧
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2021 09/24 11:21
我税都申报了,后面不在报税期收到应该上月抵扣的完税凭证,我咋填
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/24 11:21
你好是的可以的,你直接按需要交多少申报多少就可以。
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2021 09/24 11:23
没懂啥意思老师
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/24 11:25
就是印花税,你交了100万的合同,你回来自己申报的时候,这100万就不用申报啦。
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2021 09/24 11:26
那增值税少抵扣的呢?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/24 11:28
借应交税费预交增值税贷,银行存款在附表四,本期发生额和实际抵扣金额里面填写还有主表,如果你抵扣不了全部的抵扣多少?实际抵扣金额和主标填写多少?
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2021 09/24 11:35
我的意思是填完这个表后报了税后,不在报税期不修改报表的情况下,才收到之前的完税凭证,这个时候增值税统计漏的情况下,这个增值税怎么处理
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/24 11:37
你好去税务局那边修改。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/24 11:37
比如你是所属七八月份,你在九月份申报的时候填写不了。