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你好老师,无形资产七年前未入账,现在要调整入账怎么处理?如果入账了它的摊销怎么样处理

84784967| 提问时间:2021 10/05 16:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借无形资产贷银行存款 这个是用在哪里的单位?主营是什么? 以前年度的借以前年度损益调整贷累计摊销。
2021 10/05 16:09
郭老师
2021 10/05 16:08
今年的一到十月份的可以做到这个月。
84784967
2021 10/05 16:21
是国资公司,以前这是土地使用权从国土资源局购买的,2014年钱付了,挂的其他应付款,本来应该进无形资产,结果没有进,现在因为出让土地使用权,要给对方开发票,所以就要把自己的帐调整对了才能往下操作
郭老师
2021 10/05 16:23
你好,之前对方给你开了发票吗?还是正规的票据?
84784967
2021 10/05 16:23
这样该怎么样调整呢?这个摊销怎么处理呢?
84784967
2021 10/05 16:25
付钱的时候给的是正规的票据
郭老师
2021 10/05 16:26
借无形资产贷银行存款,这个是支付的,然后之前年度应该分摊的,借以前年度损益调整贷累计摊销,这个金额需要自己算一下,你看下你的土地是多少年? 土地证书上面有
郭老师
2021 10/05 16:26
今年的借管理费用贷累计摊销。
84784967
2021 10/05 16:28
如果卖的这个土地使用权增值了,会交哪些税务
郭老师
2021 10/05 16:31
增值税、附加税、印花税、土地增值税。所得税
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