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增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细表)第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣)这个是灰的,填不了,请问老师是怎么回事呀

84784978| 提问时间:2021 10/10 19:33
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
同学您好,您具体是什么情况
2021 10/10 19:37
84784978
2021 10/10 20:05
就是我在7月发票抵扣勾选统计的税额,在申报时没有全额填入“本期认证相符且本期申报”想在9月申报中填入抵扣
文老师
2021 10/10 20:07
您不是辅导期的,应该都是当月认证当月抵扣的,抵扣不完的可以留抵的,您具体看看上月的申报表是否可以更正申报
84784978
2021 10/10 21:00
是7月的出现错误,请问在哪里操作更正申报呢?系统显示只允许更正最后一笔申报记录
文老师
2021 10/10 21:22
您跨月了,您需要到税务局更正申报
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