问题已解决
9月14号客户买东西付款了没有开发票,9月22号买东西付款后,让我把和14号买的东西一起开了发票 我该怎么做账,都是用企业微信收的款
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速问速答同学你好,按发票做收入,借方:库存现金。
2021 10/11 17:00
84785044
2021 10/12 09:39
不用做其他货币资金吗?
黎老师
2021 10/12 09:42
同学你好,使用现金方便以后调整。
84785044
2021 10/12 10:51
是企业**收款不是个人**收款的
84785044
2021 10/12 10:53
按会计问上那个老师的方法做账后银行存款余额对不上
黎老师
2021 10/12 10:54
同学你好,我知道,你们公司**要是每个月有对账单入账,银行存款-企业**。无需使用其他货币这个科目。
84785044
2021 10/12 10:56
也不用做预收账款这个科目是吗?
黎老师
2021 10/12 11:09
同学你好,金额比较大,或者经常有往来的客户,你可以选择预收账款。金额比较小,客户只算偶尔才找你们要货。直接记账就可以了。银行存款余额对不上是的原因,要看是否记账有误,期初数是否正确。
你按上面老师的做也可以。