问题已解决
老师,我们9月份开出了红字发票,实际销项税额是负数,然后我们也收到了供应商的负数发票,这个进项税额转出,报税的时候怎么报税!时候塡在附表二红字发票信息表注明的进项税额吗
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您好,收到了供应商的负数发票,这个进项税额转出再附表中做进项转出即可的
2021 10/12 11:41
老师,我们9月份开出了红字发票,实际销项税额是负数,然后我们也收到了供应商的负数发票,这个进项税额转出,报税的时候怎么报税!时候塡在附表二红字发票信息表注明的进项税额吗
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