问题已解决
老师你好 非学历教育服务培训费,是由于我机构的学生去其他机构表演产生费用,这个月开了10万多的发票怎么入账合理呢,小规模的,能帮我解答问题吗谢谢
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速问速答你好 ; 借银行存款贷 主营业务收入; 应交税费- 应交增值税; 这个是季末不超过45万普票 你做账:借 应交税费-应交增值税贷营业外收 入
2021 10/13 10:31
84784997
2021 10/13 10:33
我是支出哦,收到普票呢,计入管理费用可以吗,以前是这么记的
meizi老师
2021 10/13 10:40
你好 ; 你不是开了 普票出去吗? 你说的是这个月开票出去了 不是你的收入吗 ; 如果是收到普票 那就计入管理费用去 ; 与你收入无关的支付的情况 ;
84784997
2021 10/13 10:44
不是,是我收到哦
84784997
2021 10/13 10:45
老师怎么大的金额一次记管理费不用分摊呀
84784997
2021 10/13 10:47
那不是走公账付款的,要多做一笔其他应付款对不对老师?
meizi老师
2021 10/13 10:51
你好 ; 如果是收到的 ; 1. 你做;借长期待摊费用 贷银行存款 ;按月分摊 比如按3年分摊下:借管理费用 贷长期待摊费用