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老师,请问 我公司每个月计提了安全生产费用。计提的时候借管理费用,贷专项应付款。支付的时候借专项应付款,贷现金。分录是这样子做吗

84785008| 提问时间:2021 10/15 09:29
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 是的 分录这样做的
2021 10/15 09:34
84785008
2021 10/15 09:46
但是我支付的时候,发票是专票呢,那个进项税怎么处理
bamboo老师
2021 10/15 09:48
借:专项应付款 借:管理费用 借方红字  进项税额对应金额 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金
84785008
2021 10/15 09:52
这个税额怎样处理呢
bamboo老师
2021 10/15 09:52
 这个进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额啊 可以抵扣
84785008
2021 10/15 13:34
支付的时候借专项应付款,借应交税费(进项税)贷现金。是这样吗
bamboo老师
2021 10/15 13:54
 支付的时候分录我给您写啦
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