问题已解决

老师,这个账务处理怎么做?之前账上挂的有应收140多万,我们这里现在修公路,我们是中间协调的一个指挥部,然后上面那个公司就是一标箱筑公司之前就是欠我们140多万嘛,反正资金就是搞到一起的,现在搞不明白了,然后就说总共就欠我们60多万,然后现在把这60多万付给我们了,我这个怎么做账务处理呢,之前的话就是账上挂的有140多万的应收。麻烦老师告诉我一下账务处理

84785009| 提问时间:2021 10/16 16:16
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
只有先冲销60万的应收账款了,另外80万,只有叫老板查原因啊
2021 10/16 16:33
84785009
2021 10/16 16:39
另外80万是我们互抵了,要把之前账上记得140万冲完,账务处理怎么做
家权老师
2021 10/16 16:52
关键是80万你是和谁抵的?
84785009
2021 10/16 17:00
和欠我们钱的这个一标湘筑公司,之前欠我们140.之后我们之前发生业务互抵,他还欠我们60多万
家权老师
2021 10/16 17:03
借:银行存款 60 贷:应收账款 60 借:应付账款 80 贷:应收账款 80
84785009
2021 10/16 17:18
后面那个不需要说明什么吗?可是我们之前的科目就是银行存款,没有走应付账款
家权老师
2021 10/16 17:25
看着科目办吧,肯定需要抵款协议之类的,才能做哈。
84785009
2021 10/16 17:32
可是我们之前根本就没有应付啊,怎么冲应付哦,可以走别的科目吗?
家权老师
2021 10/16 17:34
你原来是什么科目就抵减什么科目
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