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以前年度多计提和计提错的增值税、附加税怎么做分录?

84785039| 提问时间:2021 10/18 15:03
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娟娟老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,增值税不是计提的,是按月将进项和销项结转的,附加税是计提的,附加税计提涉及损益,通过以前年度损益调整这个科目,增值税你检查下是否进项和销有错误
2021 10/18 15:21
84785039
2021 10/18 17:46
主要是之前的财务做的。进项认证了,没做账。再加上结转的进项和销项也对不上。导致资产负债表的应交税金是个负数。
娟娟老师
2021 10/18 18:50
那增值税估计有错误,建议核对下
娟娟老师
2021 10/19 15:25
麻烦满意请五星好评,谢谢
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