问题已解决
你好我们去年工程成本的进项专票,专票公司出问题了,税务局让我们把这几张专票进项转出了,我想问这怎么做会计分录?
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速问速答一、借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
二、借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
三、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
四、 交税时,分录是:
借:应交税费——未交增值税
借:营业外支出
贷:银行存款
三、借:
2021 10/18 16:59
84785041
2021 10/18 17:01
票上的成本怎么处理?
江老师
2021 10/18 17:04
票上的成本,如果是走逃企业开具的发票,直接就是在企业所得税汇算清缴时,进行调增应纳税所得额。
84785041
2021 10/18 17:05
现在不做账务处理是吗?
江老师
2021 10/18 17:11
现在不用做账务处理。你此笔业务在汇算清缴时,直接调增。