问题已解决

老师,请教个问题,事业单位的基建账在进行新旧制度并账衔接的时候有个待核销基建支出科目该怎么处理呢?

84784975| 提问时间:2021 10/19 10:54
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,这个预算会计计入财政拨款结余 财务会计计入其他应付款
2021 10/19 14:50
84784975
2021 10/19 16:38
待核销基建支出余额在借方,并入其他应付款的借方吗
陈诗晗老师
2021 10/19 16:43
放到贷方,而不是放到借方。
84784975
2021 10/19 16:51
是直接并入吗,不涉及抵消的吗
陈诗晗老师
2021 10/19 16:52
这里不涉及到抵消,就是这个支出你之前已经把它提出来了,后面你要支付财务会计,就直接放到那个其他应付款的贷方就行了,同时在你的那个累计盈余里面要借方体现。
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